工作职责:
1、核对价格确认表并归档(新增或调整);
2、t3编码表审核归档(新增或变更);
3、核对产品BOM表并归档(新增或变更);
4、维护原材料价格明细表;
5、审核采购合同(根据原材料价格明细表或价格确认单);
6、财务系统采购发票审核;
7、审核采购付款申请单、报账单;
8、审核物流、快递单据,审核物流付款单、报账单;
9、审核库存管理单据;
10、 登记采购台账;
11、 核算产成品理论材料单价;确认工时;核算成品、在产品成本;
12、 审核报废单;
13、 月末应付账款对账;
14、 月末组织盘点及抽盘、复盘、审核盘点表,并对盘点结果进行分析;
15、 月末结账(进销存系统单据复核、结账;进销存单据记账;购销单据制单、采购发票制单);
16、 月末结转制造费用;
17、 出具管理报表;
领导安排的临时事
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